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公司推进2022年度质量体系内部审核工作

按照Q/XD-A2-0902《内部审核程序》文件要求,公司总部、各子公司于8月份根据生产实际情况按照计划安排组织内部审核。截止8月20日,均完成了本年度内部审核。

8月18日上午,首次会议在二楼会议室召开,各相关单位及子公司领导参加会议。总工程师郭方首先强调了此次内审工作的重要性,要求各受审单位积极配合审核工作,并对审核员的审核工作提出了要求。产品开发与技术质量部部长周雅介绍了此次审核的日程安排,并要求各子公司根据生产实际自行安排内审时间,在规定时间内将内审结果报至产品开发与技术质量部。

审核过程中,各审核组在受审单位的积极配合下,认真按照相应条款及工作职责对各部门、分厂的现场及成文信息进行了逐一审核。经过审核,找出了各单位、子公司体系运行过程中存在的问题,并提出了整改项及不符合项。8月19日下午的末次会议通报了此次审核中各单位的整改项、不符合项,郭方重点强调了各单位一定要重视整改项、不符合项的落实,根据实际工作“举一反三”,查找原因,制定切实可行的纠正措施,并在规定的时间节点内整改到位,形成闭环。开发部负责对此项工作的监督、检查,并纳入经济责任制考核。

通过此次内部审核,验证了我公司质量管理体系运行基本正常、有效,但同时也暴露出公司体系运行中存在的薄弱环节,通过整改和不断完善的过程来提高产品质量,满足客户需求,为公司的快速发展奠定坚实的基础。